Manter a organização fiscal do seu negócio é fundamental, e saber como consultar os impostos de cada produto é um passo importante para ter mais controle e segurança. Por isso, Relatório Fiscal e Tributário é a ferramenta perfeita para fazer uma verificação rápida, auditar o cadastro ou simplesmente consultar informações como NCM, CST, alíquotas de ICMS, PIS e COFINS.
Neste artigo você vai aprender:
- Acessar o Relatório fiscais e tributárias
- Como gerar o Relatório fiscais e tributárias
- Como conferir os novos tributos (IBS, CBS e IS)
1. Acessar o Relatório fiscais e tributárias
Para acessar o “Relatório fiscais e tributárias”:
- Acesse o seu vhsys.
- Clique em “Estoque”.
- Selecione a opção “Relatórios”.
- Vá em “Estoque” novamente.
- Localize a opção “Relatório fiscais e tributárias”.

Atenção
Caso você não consiga visualizar a página de relatórios, pode ser que seu usuário não tenha permissão para o módulo ou que o recurso não faça parte do seu plano. Se ficar com alguma dúvida, fale com o nosso time de suporte.
2. Como gerar o Relatório fiscais e tributárias
Na tela de “Relatórios fiscais e tributárias”, você vê vários filtros para encontrar exatamente o que precisa.
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No campo de filtro "Produto", você começa a digitar o nome do item que deseja encontrar. Assim que você começa a digitar, nosso sistema já mostra uma lista inteligente com os produtos correspondentes.
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Caso necessário, utilize os outros filtros também, como, “Tipo Classificação” ou “Origem Produto”.
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Com o campo preenchido, basta clicar no botão azul "Pesquisar" no final da tela.
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O sistema exibe o relatório logo abaixo.
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Com o relatório gerado, você pode adicionar ou remover mais informações no botão de “Mais colunas”.
Veja o passo a passo em GIF:

Dica
No botão “Mais colunas” você encontra as seguintes informações:
- Código/GTIN: é o código de barras global do produto (antigo EAN). Essencial para a automação e exigido em notas fiscais.
- Fornecedor: a empresa ou pessoa de quem você compra o produto.
- NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): um código de oito dígitos obrigatório em notas fiscais que identifica a natureza do produto. É fundamental para o cálculo correto dos impostos.
- Unidade: unidade de medida do produto (Ex: UN para unidade, KG para quilo, L para litro).
- Tipo da classificação: um campo para criar categorias próprias e organizar melhor seus produtos (Ex: Mercadoria para Revenda).
- Origem Produto: indica a origem da mercadoria (0 - Nacional, 1 - Estrangeira - Importação direta, etc.).
- Indicador de importação: um campo que sinaliza se o produto foi importado.
- UF de origem: o estado (Unidade da Federação) de onde o produto veio.
- Percentual originário: usado em produtos com mistura de conteúdo nacional e importado, indica o percentual do valor que é originário de outro país/estado.
Informações Fiscais e Tributárias (Impostos)
Essa parte é crucial para a segurança fiscal do seu negócio. São os campos que definem como os impostos serão calculados.
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CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional): é o código que empresas optantes pelo Simples Nacional usam para identificar a tributação de ICMS de um produto.
ou
CST (Código de Situação Tributária): é o código que empresas do Regime Normal (Lucro Presumido e Lucro Real) usam para identificar a tributação de ICMS de um produto.
Depende do seu Regime Tributário configurado nos parâmetros do sistema.
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ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços):
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ICMS - Modalidade: define como a base de cálculo do imposto será determinada.
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ICMS - Alíquota %: a porcentagem do imposto que incide sobre a operação.
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ICMS - Redução BC %: o percentual de redução aplicado sobre a base de cálculo do ICMS, um benefício fiscal.
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ICMS ST (Substituição Tributária):
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ICMS ST - Modalidade: a modalidade de cálculo para o ICMS-ST.
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ICMS ST - Alíquota %: a alíquota usada no cálculo do imposto por substituição.
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ICMS ST - MVA % (Margem de Valor Agregado): um percentual definido pelo governo que simula a margem de lucro na venda ao consumidor final para calcular o ICMS-ST.
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ICMS ST - Redução BC %: o percentual de redução na base de cálculo do ICMS-ST.
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IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados):
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IPI - CST (Código de Situação Tributária): código que define a regra de tributação do IPI para o produto (Ex: Isento, Tributado, Suspenso).
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IPI - Alíquota %: a porcentagem do imposto para produtos industrializados.
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PIS (Programa de Integração Social):
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PIS - CST: código que identifica a situação tributária do PIS para o produto.
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PIS - Alíquota %: a porcentagem da contribuição do PIS.
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COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social):
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COFINS - CST: código que identifica a situação tributária da COFINS para o produto.
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COFINS - Alíquota %: a porcentagem da contribuição da COFINS.
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CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico): imposto específico para combustíveis, entre outros.
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Base da CIDE: o valor sobre o qual a contribuição será calculada.
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Alíquota em reais da CIDE: o valor fixo em reais (R$) por unidade de medida (metro cúbico ou tonelada) para o cálculo.
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Valor da CIDE: o resultado do cálculo da contribuição.
Campos Específicos para Combustíveis
Se o seu negócio trabalha com combustíveis, esses campos são essenciais para estar conforme as agências reguladoras.
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Código da ANP: o código oficial do produto segundo a tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
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Descrição da ANP: o nome oficial do combustível, conforme a ANP.
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Código autorização CODIF: um código de controle usado por algumas Secretarias da Fazenda estaduais para autorizar e rastrear operações com combustíveis.
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Qtde. de combustível / Temperatura: a quantidade de combustível ajustada a uma temperatura de referência (geralmente 20°C), pois o volume dos líquidos varia com o calor.
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Percentual do GLP: indica o percentual de Gás Liquefeito de Petróleo em uma mistura.
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Percentual GNV nacional: percentual de Gás Natural Veicular de origem nacional na mistura.
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Percentual GNV importado: percentual de Gás Natural Veicular importado na mistura.
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Valor de partida: preço inicial de referência para o combustível, usado como ponto de partida para cálculos de impostos como o ICMS Monofásico.
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Estado de consumo (UF): o estado onde o combustível será efetivamente consumido.
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Índice de mistura do Biodiesel: percentual obrigatório de Biodiesel que deve ser misturado ao Diesel B.
3. Como conferir os novos tributos (IBS, CBS e IS)
Preparar sua empresa para a transição da Reforma Tributária não precisa ser um desafio. No vhsys, atualizamos nosso relatório Fiscais e Tributários para que ele acompanhe todas as novas exigências regulatórias de forma automática e organizada.
Agora, você visualiza detalhadamente os novos tributos e campos específicos, para facilitar a conferência:

Gerais (IBS/CBS)
- CST (IBS/CBS)
- Código de Classificação (IBS/CBS)
- Valor da Base de Cálculo (IBS/CBS)
IBS Estadual
- Alíquota
- % Diferimento
- Valor Diferimento
- Tributo devolvido
- Redução de alíquota
- Alíquota efetiva
- Valor do IBS
IBS Municipal
- Alíquota
- % Diferimento
- Valor Diferimento
- Tributo devolvido
- Redução
- Alíquota efetiva
- Valor do IBS
- Total IBS (UF + Município)
CBS
- Alíquota
- % Diferimento
- Valor Diferimento
- CBS bruto na operação
- Tributo devolvido
- Redução
- Alíquota efetiva
- Valor da CBS
IS (Imposto Seletivo)
- CST
- Código de Classificação
- Valor da BC
- Alíquota
- Alíquota específica
- Unidade de medida tributável
- Unidade comercial
- Quantidade
- Valor do IS
Tributação Regular
- CST
- Código de Classificação
- Alíquotas e valores consolidados (IBS UF, IBS Mun, CBS)
Crédito Presumido
- Código IBS/CBS
- Percentual
- Valor
- Condição suspensiva
- Tipo Classificação ZFM
- Valor Crédito Presumido ZFM
Monofásico / Retenção
- Quantidade
- Alíquotas específicas IBS/CBS
- Valores e Totais
- Retenção anterior
- Percentuais e valores diferidos
Compra Governamental
- Alíquota/Valor IBS (UF/Mun)
- Alíquota/Valor CBS
Prontinho, assim você tem um relatório completo e personalizado com as informações que você realmente precisa.
Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!
Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃